关于2023年度州本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

关于2023年度州本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

来源: 发布时间:2025-01-15 字体大小:


受州人民政府委托,现就2023年度州本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改有关情况报告如下:

一、整改成效

今年以来,在州委、州政府的正确领导下,在州人大常委会监督下,审计整改工作取得明显成效。截至目前,预算执行审计工作报告反映的749个问题,已整改到位39个,综合整改率79.59%。其中:立行立改类问题15个,均已整改到位;分阶段整改和持续整改类问题23个,已整改到位13个;风险提示类问题11个,有关单位已采取积极措施推进整改逐步落实。通过审计整改,推动建立健全制度65项。

二、主要做法

(一)强化组织领导,坚持高位推动今年以来,我州审计整改工作得到大幅提升,形成“党委领导、人大跟踪、政府落实,政协监督”的审计整改新格局。一是州委高位部署。2024年,召开了州委审计委员会,强调要高度重视审计“下半篇文章”,以整改的实际行动和成效推动问题解决。州委书记、州委审计委员会主任刘涛在审计专报上作出重点批示,要求以审计整改为契机,对发现问题深入研究,制定切实化解措施,实现可持续良性发展。二是人大持续跟踪。今年,州人大常委会进一步加强对审计整改工作的持续监督,对2023年度财政预算执行和其他财政收支审计工作报告提出了审议意见后,持续对审计发现问题的整改情况开展跟踪监督,夯实审计整改质效。三是政府常态调度。今年来,州政府3次召开常务会,听取审计查出问题整改情况汇报,认真研究落实审计整改系列措施,州委副书记、州长陈华还多次亲自调度审计整改工作,推动整改落实落细。四是政协民主监督。州政协民主监督持续加强,8月底对全州物业维修基金等重点问题整改情况开展联合监督调研,推进解决民生实事。

(二)突出问题导向,坚持各负其责。今年,坚持以解决实际问题为导向,进一步压紧压实了审计查出问题整改各方责任。一是压实整改主体责任。相关被审计单位坚决扛牢整改主体责任,及时研究部署具体整改工作,针对问题性质分类施策,采取加强管理、完善制度、追责问责等一系列措施,逐项逐条整改审计查出的问题。二是压紧整改监管责任。相关主管部门加强监督管理,结合审计整改,开展了行业性、系统性专项整治,督促各责任单位全面落实整改任务。三是落实整改督导责任。州审计局结合县市审计委员会履职情况调研、整改“回头看”等工作,指导整改责任单位持续抓好后续问题整改,以州委审计委员会名义约谈了县市党政主要领导4名。

(三)加强贯通协同,坚持齐抓共管。今年,州审计局进一步强化与各部门监督融合,合力推动整改一体化。将审计整改作为纪检监察监督、巡察监督与审计监督贯通协同的重点,联合州委巡察开展整改督查评估,合力推动审计整改工作。并与州财政局积极构建财审联动,联合开展预算执行审计和重大专项资金审计发现的问题督促整改。同时,与州统计局联合印发《关于加强统计监督与审计监督工作协作的办法》,推动统计监督与审计监督统筹衔接、相互协调,形成监督合力。

三、下步打算

今年以来,随着对审计整改跟踪督促及约谈力度的强化,审计查出问题整改质量总体上大幅提升。在这个过程中,我们也发现个别分阶段整改或持续整改的问题整改效果欠佳,对尚未整改到位的问题,有关单位已对后续整改作出安排和承诺。对风险提示类问题,已纳入中长期改革任务,在深化改革过程中逐步解决,将长期跟踪关注。下一步,州审计局将坚决落实人大常委会审议意见,按照审计整改相关要求,持续加强对后续问题整改情况的跟踪检查,紧盯不放,挂账督办,推动问题整改“清仓见底”。

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